香港, 2010年8月24日 - (亞太商訊) - 中國冶金科工股份有限公司(「中國中冶」或「公司」;股份代號:1618),全球最大的工程建設綜合企業集團之一,今天宣佈截至2010年6月30日止未經審核之中期業績。2010年上半年,公司的營業額為人民幣888.50億元,同比增長18.24%。公司利潤為人民幣36.16億元,同比增長10.72%。
-- 營業額為人民幣888.50億元,同比增加人民幣137.08億元(即18.24%)。
-- 利潤為人民幣25.96億元,同比增加人民幣0.20億元(即0.78%)。
-- 本公司權益持有人應佔利潤為人民幣22.75億元,同比增加人民幣1.40億元(即6.56%)。
-- 每股基本盈利為人民幣0.12元。
-- 新簽合同額達人民幣1,560.60億元,較二零零九年同比增長38.96%,其中海外新簽合同額達15.87億美元。
公司權益持有人應佔利潤為人民幣22.75億元,同比增長6.56%。每股基本盈利為人民幣0.12元。公司資產總值於2010年6月30日為人民幣2,602.23億元,較上年同期增加人民幣306.60億元。權益總值為人民幣474.90億元,較上年同比增长8.45%。新簽合同額較去年同比增長38.96%至人民幣1,560.60億元,其中海外新簽合同額達15.87億美元。
回顧2010年上半年,公司總裁沈鶴庭先生表示:「面對複雜多變的外部經營環境,中國中冶緊緊圍繞『做強主業增實力』和『科學發展上水準』,創新經營思路,調整產業結構,改進發展方式,提升管理水準,各項經營指標穩定增長。工程承包、裝備製造、資源開發和房地產開發四大業務板塊協調、穩步發展。以中國中冶為核心資產的中冶集團在《財富》雜誌世界企業500強中的排名由2009年的第380位提升到2010年的第315位,企業形象進一步提升。」
本公司四大业务板块的營業額較上年同期均有所增加。由於前期冶金項目營業額的結轉及非冶金項目的承接和實施,工程承包業務的營業額較去年同期增長7.77%至人民幣708.59億元。
裝備製造業務的營業額較2009年同期增加人民幣2.43億元至人民幣46.18億元。憑藉冶金工程領域積累的技術優勢,公司通過核心技術產業化、產品化戰略提升公司裝備製造業務的市場份額。公司在冶金設備製造領域已形成研究、設計、試驗、製造等較為完善的產業鏈,提升了核心技術快速產業化的能力,為裝備製造業務的快速發展奠定了基礎。
資源開發業務的分部營業額為人民幣43.27億元,較上年同期增長41.36%。主要原因是公司附屬公司中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司的銷量和平均銷售價格的上升,同時,公司其他產品,如多晶硅、銅金銷量也均有上升。
房地產開發業務的分部營業額為人民幣77.25億元,較2009年同比增長321.90%。在报告期内,公司的多個項目如商品房、一級土地開發項目及保障性住房項目進入銷售和營業額確認期。此外,2010年1-6月房地產銷售價格持續上漲也是引起公司房地產開發業務營業額增長的另一個原因。
展望未來,沈總裁表示:「未來一段時期,世界經濟將逐步趨於穩定和復蘇,中國經濟也將繼續保持較快增長。國內各類基礎設施建設規模保持穩定,海外各類建設項目機會明顯增多。同時,國內鋼鐵行業落後產能的淘汰更新也將為公司帶來新的發展機遇。中國中冶將以繼續科學發展觀為指導,立足于『做強主業增實力』,以產業結構調整和科技創新為主線,著力加強風險控制和精細化管理,奮力搶佔國內外市場,全面提升企業綜合競爭能力,全面提升主業各板塊盈利能力,全面提升科學發展水準。中國中冶將在公司董事會的堅強領導下,凝心聚力,奮勇攻堅,確保實現全年各項經營目標,以優秀的業績回報各位股東和社會各界朋友們的關心和厚愛!」
綜合利潤表
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截至六月三十日止六個月
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二零一零年 二零零九年
人民幣百萬元 人民幣百萬元
未經審核 未經審核
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營業額 88,850 75,142
銷售成本 (79,977) (68,091)
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毛利 8,873 7,051
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銷售及营銷費用 (594) (387)
管理費用 (3,767) (3,004)
其他收入 446 490
其他(損失)/收益-淨值 (132) (110)
其他費用 71 (50)
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營業利潤 4,716 4,171
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財務收入 282 229
財務費用 (1,421) (1,174)
應佔聯營公司利潤 39 40
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除所得稅前利潤 3,616 3,266
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所得稅費用 (1,020) (690)
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期間利潤 2,596 2,576
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下列人士應佔:
本公司權益持有人 2,275 2,135
非控制性權益 321 441
2,596 2,576
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本公司權益持有人應佔利潤的每股盈利
- 每股基本盈利(人民幣元) 0.12 0.16
- 每股攤薄盈利(人民幣元) 0.12 0.16
股息 - 1,875
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